内部审计专员
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需求人数:1位

职位描述
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正建议;
6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
7、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
8、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;
9、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;
10、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;
11、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求
1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

工作地点:上海

联系方式:hr@keysino.cn